威远生化:2012年年度报告摘要
河北威远生物化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要
河北威远生物化工股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 威远生化 股票代码 600803
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 王东英
电话 0311-85915898
传真 0311-85915998
电子信箱 wangdongying@veyong.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本年(末) 2010 年(末)
比上年
2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减 调整后 调整前
(%)
总资产 2,035,355,457.34 1,685,211,215.26 20.78 1,487,096,662.59 847,383,418.37
归属于上市公司
815,572,085.55 776,149,306.50 5.08 772,911,385.50 342,967,113.50
股东的净资产
经营活动产生的
-33,103,202.75 187,381,768.56 -117.67 168,610,840.41 137,572,853.48
现金流量净额
营业收入 1,804,236,988.45 1,777,703,844.83 1.49 1,579,551,821.01 703,505,669.15
归属于上市公司
42,173,960.49 26,696,253.56 57.98 72,292,140.96 4,332,878.55
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
49,789,189.38 9,400,303.55 429.66 -23,129,391.06 -26,176,098.61
常性损益的净利
润
增加
加权平均净资产
5.29 3.40 1.89 个 9.8 1.27
收益率(%)
百分点
基本每股收益 0.14 0.09 55.55 0.31 0.018
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(元/股)
稀释每股收益
0.14 0.09 55.55 0.31 0.018
(元/股)
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期股东总数 22,393 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 28,150
前十名股东持股情况
持股 持有有限售 质押或冻
报告期内
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 结的股份
增减
(%) 量 数量
质押
新奥控股投资有限公司 境内非国有法人 24.18 75,388,977 0 75,388,977
66,000,000
质押
河北威远集团有限公司 境内非国有法人 22.83 71,203,426 0 47,559,084
47,288,686
陈超 境内自然人 0.72 2,234,642 /
江迅 境内自然人 0.43 1,336,032 0
黄初升 境内自然人 0.40 1,246,800 0
袁光兰 境内自然人 0.36 1,126,008 /
杨映卿 境内自然人 0.36 1,110,100 /
谢汉奇 境内自然人 0.31 968,600 /
北京九九星快递服务有限公司 未知 0.31 956,530 /
唐进春 境内自然人 0.28 880,000 /
上述股东关联关系或一致行动的说 公司股东中,新奥控股、威远集团均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业,公司不
明 了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
(一)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,804,236,988.45 1,777,703,844.83 1.49%
营业成本 1,522,191,871.84 1,526,011,298.57 -0.25%
销售费用 64,565,773.20 72,407,848.60 -10.83%
管理费用 96,072,098.45 88,147,017.70 8.99%
财务费用 34,933,066.70 33,812,024.73 3.32%
经营活动产生的现金流量净额 -33,103,202.75 187,381,768.56 -117.67%
投资活动产生的现金流量净额 81,824,231.22 -44,535,131.66 -283.73%
筹资活动产生的现金流量净额 55,992,842.07 48,325,552.00 15.87%
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(二)驱动业务收入变化的因素分析
本报告期内,公司农药类销售收入较去年同期增加 5114.28 万元,兽药类销售收入同比
增加 826.39 万元,能源化工类产品同比减少 5559.70 万元。发生以上变化的原因主要是,公
司积极开拓国内、国际市场,农药类销售收入增加;能源化工类产品产销量较 2011 年度减
少,致使销售收入减少。
(三)报告期公司发展情况说明
本报告期内,公司在年初确定的“调整结构、创新模式、拓宽市场、转变机制”经营方
针指导下,通过采取加强市场控制体系建设、强化生产过程管理等一系列措施,提高了公司
整体盈利水平。面对激烈的竞争形势,公司采取严格控制主要产品成本、加大市场开拓力度
等措施,在公司全体员工共同努力下,超额完成年初董事会制定的销售收入 17 亿元的经营
指标。报告期内公司实现营业收入 180423.70 万元,其中:能源化工类业务实现主营业务收
入 100905.66 万元,同比减少 4.94%;农兽药类业务实现主营业务收入 75156.67 万元,同比
增加 7.15%。报告期内归属于母公司的净利润为 4217.40 万元,同比增长 57.98%。为完成全
年收入计划,公司主要进行了如下工作:
1、能源化工行业:
新能(张家港)、新能(蚌埠)继续扩大工业用户规模,提供高附加值的二甲醚产品市
场,通过个性化的市场销售策略加大对新市场、新客户的开发维护力度,提供了市场分析和
定价能力,锻炼了销售团队,基本完成了全年销售收入指标。
2、农、兽药行业:
坚持实施产品结构调整,抓住 2012 年较好的市场机遇,加大重点产品和新产品的推广
力度,提升销售收入;通过合理安排生产计划和战略合作等手段,减少了搬迁对生产经营的
影响;通过强化生产过程管理降低生产成本等措施,提高了盈利水平。
3、推动搬迁和重大资产重组工作
通过公司努力,农药搬迁项目于本报告期内基本完成生产及公用工程建设施工,正在
进行设备安装与调试,部分车间已具备联动试车条件;因受土地规划手续影响,兽药搬迁项
目较原计划推迟,至本报告期末已完成搬迁设计及备案、环评、安评等手续,预计将于 2013
年 8 月完成项目建设,力争早日投产。
报告期内公司董事会积极推进重大资产重组工作,6 月 28 日中国证监会正式受理了公
司发行股份购买资产暨关联交易的申请后,于 11 月 9 日经并购重组委审核未获得核准;在
收到不予核准通知书后,公司与相关各方进行充分沟通,鉴于拟注入标的资产为优质资产,
具备良好的发展前景,盈利能力较强,继续推进重组符合公司煤化工整体产业链战略布局需
要,有利于提高公司综合盈利能力,公司于 12 月 7 日召开六届二十三次董事会会议决定继
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续推进重大资产工作。
(四)公司发展战略
农兽药行业:借助国家发展生物产业的有利契机,在通过资产重组提升公司整体盈利
能力的同时,通过产品结构调整、积极参与行业内整合等措施,实现企业快速增长,同时加
强与科研院所的合作,提高新产品研发水平,打造具有核心竞争力的龙头企业。
借助搬迁,用三年的时间实现产品结构的调整,把握行业发展规律,在保持杀虫剂产
品优势的同时,加大对除草剂和杀菌剂产品的投入,提高除草剂和杀菌剂在营业收入中所占
比例。
能源化工行业:借助于公司资产重组的实施,完善能源化工上下游产业链战略布局,
实现产业整合,构建新的盈利增长点。
开拓二甲醚产品工业市场范围,推广精醚应用范围的同时,重点摸索粗醚的工业应用,
同时注重国外市场的开拓。关注《液化石油气二甲醚混合燃气标准》国标发布进展,借助国
标的出台,合理规划二甲醚的发展布局。
(五)新年度经营计划
2013 年公司将以“调结构、促转型、拓渠道、降成本”为中心,以重大资产重组和搬
迁的实施为契机实现产业转型和农兽药产品结构调整,采取稳固现有市场份额、借助创新开
拓新市场提高公司销售收入、以持续技术创新稳步降低生产成本等措施提高现有业务盈利水
平,因 2013 年为公司农兽药搬迁后第一个会计年度,综合考虑搬迁对农兽药业务的影响,
公司确定 2013 年销售收入计划为 17 亿元(不含重大资产重组拟注入的新能矿业有限公司销
售收入),三项费用率控制在 10.35%。
为实现上述目标公司将重点做好以下工作:
1、努力推进资产重组工作
公司二期重大资产重组事项于 2012 年 11 月 9 日经中国证监会并购重组委审核未获通
过。公司董事会因拟注入标的资产为优质资产,具备良好的发展前景,盈利能力较强,继续
推进重组符合公司煤化工整体产业链战略布局需要,有利于提高公司综合盈利能力,决定继
续推进重大资产工作。公司将努力推进此项工作实施,尽快实现产业转型,提升公司盈利能
力。
2、结合新产品推出,稳定现有市场的同时拓展新市场,打造现代营销网络
在市场开拓方面,二甲醚产品计划通过拓展应用领域,开拓新的客户资源,借助相关
产品标准的出台进一步开拓市场,稳定民用市场的同时扩大工业市场份额;农兽药产品继续
依托品牌优势,做大做强制剂和原药;公司将通过加强培训等措施提升销售人员的素质,通
过整体作物解决方案和“三位一体”渠道建设打造集销售、信息、物流为一体的现代营销网
络。
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3、强化运营管理、成本管理,降低生产成本
优化生产组织机构和方式,提升自动化水平,强化运营管理和成本管理,加强技术进
步和创新管理,通过综合控制消耗水平和采购成本,降低生产成本。同时继续处置闲置和低
效资产,优化资产结构,提高资产利用效率,提高公司整体盈利水平。
4、实现搬迁后平稳过渡,完成公司农兽药产品结构调整,实现战略升级
继续推进 2012 年开始实施的搬迁升级项目, 农药搬迁项目 2013 年一季度将进入试生
产阶段,公司将制定严格的搬迁试车规程,积极进行调试,及时办理相关手续,同时合理安
排各分子公司过渡期生产计划,实现搬迁升级的平稳过渡。兽药产品将通过搬迁完善原药和
制剂产品,合理规划近期、远期产品,借助搬迁实现公司产品结构调整计划,实现农兽药产
品的全面升级。
四、 涉及财务报告的相关事项
1、 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化;
2、 报告期内未发生重大会计差错更正事项;
3、 与上年度财务报告相比,合并范围未发生变化。
河北威远生物化工股份有限公司
2013 年 1 月 17 日
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