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德赛电池:内部控制审计报告
发布时间:2016-03-15 00:00:00
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                  深圳市德赛电池科技股份有限公司
                            内部控制审计报告
                             大华内字[2016]000027号
            大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    DaHuaCertifiedPublicAccountants(Special GeneralPartnership)

                 深圳市德赛电池科技股份有限公司
                            内部控制审计报告
                          (截止2015年12月31日)
                              目      录                              页次
一、    内部控制审计报告                                           1-2

                     内部控制审计报告
                                                          大华内字[2016]000027号
深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东:
     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称德赛股份公司)2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
     一、企业对内部控制的责任
     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
     二、注册会计师的责任
     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
     三、内部控制的固有局限性
     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                       大华内字[2016]000027号内部控制审计报告
      四、财务报告内部控制审计意见
      我们认为,德赛股份公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:张燕
                   有
             中国?北京                     中国注册会计师:刘吉良
                                                二�一六年三月十一日
稿件来源: 电池中国网
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